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90% recomienda Licita Uno (1097 usuarios reales, 18/09/2026).Metodología
Adquisición de elementos de aseo, limpieza, desinfección, manejo de residuos y primeros auxilios Arrancachicle de palo largo en madera, axion, detergente en polvo, esponja de brillo, esponja zabra, guantes plásticos negro ( tallas 10, 8, 9), limpion, papel higiénico, bolsas de basura ( roja, negra, para papelera), toalla desechable, pasta de jabón rey, pilas recargables aa y aaa, pimpina de hipoclorito, pimpina de jabón para piso, pimpina de jabón líquido para manos, rollo de bolsa de basura especial gigante, tarro de jabón en polvo, tarro de jabón líquido limpiavidrios, escoba suave, trapera, recogedor, escoba dura, algodón, copitos, microporo delgado, esparadrapo, venda, curas, sulfaplata crema, yodopovidona, canecas de punto ecológico.
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Se requiere la adquisición y suministro de elementos de aseo, limpieza, desinfección, manejo de residuos, primeros auxilios y elementos complementarios para la Institución Educativa Héctor Abad Gómez (sede central y sede alterna). El plazo de ejecución es de 8 días. El pago es del 100% en una sola cuota o parciales. La entrega debe realizarse en las instalaciones de la institución. Se adjudicará al proponente que oferte el menor valor.
El plazo para la ejecución del contrato será de 8 días.
Pago del 100 en una sola cuota, o parciales dependiendo de la necesidad, según la ejecución del contrato y al recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
No es necesaria la constitución de póliza de garantías a favor de la institución educativa, ya que el pago se realizará una vez el proveedor seleccionado entregue a entera satisfacción los bienes o servicios objeto de la presente invitación.
Se adjudicará al proponente que oferte el menor valor.
Se requiere propuesta firmada, certificado de cámara de comercio renovado, registro único tributario actualizado, reporte de pago de seguridad social, y certificados de antecedentes.
Serán eliminadas las propuestas cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación establecidos.
Utiles de oficina papeleria y cafeteria - suministro de elementos de oficina, papeleria, aseo y cafetería, para la comercializadora mercabastos
Suministro de elementos de oficina, papelería, aseo y cafetería Suministro de insumos de cafetería, aseo y elementos de papelería y demás implementos para oficinas. Incluye: papel higiénico, detergente en polvo, traperos, escobas, utensilios de limpieza, termos, set de café, hipoclorito de calcio, vasos, bolsas para basura, limpiones de tela, lavalozas, brillo fino, esponjillas, jabón líquido de manos, ácido muriático, varsol, líquido solvente, insecticida, ambientador, limpia vidrio, café, azúcar blanca, crema no láctea, servilletas, olla cafetera, resmas de papel ( carta y oficio), carpetas, cajas inactivas, ganchos plásticos, cinta gruesa, adhesivos, pegante, bolígrafos, corrector líquido, legajadores, tóner, discos duros externos, licencias de software, portaminas, minas, resaltadores, marcadores, sillas ergonómicas, desacansa pies, huellero dactilar, candado, perforadora y engrapadora metálica.
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El contrato es por suministro de elementos de oficina, papelería, aseo y cafetería para la Comercializadora Mercabastos. El plazo de ejecución es de 20 días calendario. El valor estimado es de **** COP. La adjudicación se basará en el menor precio. Se exige que todos los elementos sean nuevos de fábrica y se requiere garantía técnica por un año. Los proponentes deben acreditar experiencia mínima en el suministro de bienes relacionados. Las entregas se realizarán por orden de servicio, con un plazo no superior a siete días calendario desde la solicitud.
Las entregas no deben ser superiores a siete días calendario contados a partir de la solicitud del pedido.
Se girará al contratista el 100 del valor del contrato una vez se realice la entrega de los bienes objeto del presente proceso de selección.
El contratista debe constituir una garantía de cumplimiento del diez por ciento (10%) del valor del contrato.
El factor determinante para identificar la oferta más favorable es aceptar la oferta de menor precio.
Los oferentes deben acreditar carta de presentación, certificado de existencia y representación legal, y constancia de pago de seguridad social.
El presupuesto oficial para la futura contratación es de treinta millones de pesos mcte ****,00.
Orden de suministro - realizar el sunministro de insumos de aseo para la ese hospital san cristobal de cienaga
Suministro de insumos de aseo Bolsa blanca kilo detergente líquido para ropa pimpina x 3, 20lts 12 hipoclorito galón x 4, its 8 hipoclorito pimpina x 20 litros 30, desinfectante para piso x 1 litros 8, desinfectante pimpina 20 litros 5, jabón cosmético pimpina x 20litros 30, varzol biodegradable x 2 lts 3, suavitel pimpina x 20 lts 3, detergente en polvo bulto 20 kilos 2, vinagre de limpieza pimpina x20 litros 10, limpiavidrios líquido x 1 lts 30, blanqueador x 2 litros 10, brillo inoxidable 10, cepillo para sanitario 25, trapero grande palo metálico 15, escoba grande palo metálico 60, papel higiénico rollo familiar 30, limpiión de tela 60, toalla absorbente lavable 150, toalla tipo z x 150 5, creolina x 3 litros 1, rastrillo metálico 20, esponja para lavar platos multius 20, esponjas lavaplatos metalizada 35, par de guantes de limpieza talla l 30, papel higiénico industrial grande 10, gafas protectoras de agentes químicos, carro de limpieza grande sin escurridor 1 negro 5, jabón lavaplatos en crema
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Se requiere el suministro oportuno de insumos de aseo para la E. S. E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga. El plazo de ejecución es de un mes hasta agotar el monto contratado. No se exige garantía para el cumplimiento de obligaciones contractuales, pero el contratista debe garantizar la calidad. El valor previsto es de **** forma de pago es dentro de 30 días tras el recibo y visto bueno de las facturas.
Un mes hasta agotar el monto contratado, contado a partir de la suscripción de la acta de inicio o hasta agotar recursos.
El hospital cancelará al contratista dentro de los 30 días siguientes al recibo de los documentos, previa verificación de los servicios prestados.
No se exigirá garantía para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Se requiere una persona jurídica y experiencia acreditada en actividades similares.
No estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad.
Proceso 014 suministros aseo - objeto: compra de materiales y suministros de aseo en general: sede principal: trapera de pabilo de 400 grs colores, papeleras para baño calada plasticas 8 litros, plumilla para limpiar vidrios, cuñete de limpido x 20 litros, guantes amarillos talla 8, par, rollo de papel higienico institucional mi, scoba plastica serda suave, crema frotex x 550 grs, detergente 1a de 500 grs, toalla microfibra **** cms, toalla de tela para manos 40* 65 cms, bolsa basura negra jumbo paquete x
Compra de materiales y suministros de aseo en general Suministros de aseo para sede principal: trapera de pabilo, papeleras para baño calada plásticas 8 litros, plumilla para limpiar vidrios, cuete de limpido x 20 litros, guantes amarillos talla 8, rollo de papel higiénico institucional, escoba plástica serda suave, crema frotex x 550 grs, detergente 1a de 500 grs, toalla microfibra **** cms, toalla de tela para manos **** cms, bolsa basura negra jumbo paquete x 50 de 85 x 113 cms, espatula arranca chiclet con cabo, paca de detergente dersa x 20 kilos, balde plástico de 12 litros. Suministros para sede anexa: jabón rey pasta x 300 grs, rollo de papel higiénico institucional, toalla microfibra 40 x 40 cms, crema frotex x 550grs, bolsa basura negra jumbo paquete x 50 de 85 x 113 cms, bomba para destaquear baño, rollo de cinta ancha transparente 200 mtr, ambientador en spray bonaire, cocas plásticas, lavaplatos axion pote x 500 grs, paquete de esponjas de brillo bombril x 6, guantes amarillos talla 8, par.
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Se requiere la compra de materiales y suministros de aseo para las dependencias de la institución educativa Aures. La participación es virtual. El proceso se rige por la Ley 715 de **** presupuesto es de **** mc. La evaluación se basa en precio (50%) y calidad (50%), además de la experiencia. El plazo de ejecución es de 30 días. Las propuestas se reciben por correo electrónico hasta el 06/08/2026.
El plazo se estipula en: 30 dias contados a partir de la suscripción del contrato
La institución contratante cancelará el 100 del precio una vez recibidos los bienes o servicios y emitido el recibo asatisfacción del objeto contractual cumplido, se cancelará por medio de transferencia bancaria a nombre del oferente contratista.
Considerando la naturaleza del contrato, no es necesaria la constitución de píliza de garantías a favor de la institución educativa, ya que el pago se realizará una vez el proveedor seleccionado entregue a entera satisfacción los bienes o servicios objeto de la presente invitación.
Será evaluado el proponente con la propuesta mís baja en el precio 50 y la calidad del producto con sus especificaciones 50, siempre y cuando cumpla con las condiciones mínimas exigidas por la institución y que acredite la mayor experiencia en tareas del mismo perfil.
Se requiere propuesta firmada, relación de bienes con IVA, cámara de comercio, RUT, certificado de aportes a seguridad social, fotocopia de cédula del representante legal y certificado de antedecentes judiciales de la policia.
Se rechaza cuando el proponente no acredite los requisitos y calidades de participación establecidos o cuando no se cumpla con alguna de las especificaciones técnicas.
Adquisicion de insumos para la sala de belleza de la cpamsmbog - contratar la adquisicion de insumos para el proyecto productivo sala de belleza de la cpamsmbog inpec
Adquisición de insumos para la sala de belleza de la CPAMSMBOG Insumos para sala de belleza, incluyendo productos para el cabello, tratamientos capilares, tintes, acondicionadores, termoprotectores, planchas alisadoras, secadores de cabello, ceras depilatorias, toallitas húmedas, algodón, brillo gel secante, exfoliantes, uñas press on, pegante para uñas, palos de naranjo, desinfectantes, baja lenguas de madera, toallas desechables, bases y brillos para uñas semipermanentes, esmaltes, decoraciones para uñas, pinceles, pestañas postizas, niveladores de pH, primers, polvos acrílicos, removedores de callos, cremas de manos, removedores de esmalte, gotas para hongos, shampoos, bloques pulidores, cremas removedoras de cutícula, sets de brocas, guantes de nitrilo, tapabocas, patilleras, shavers, removedores de callos eléctricos, cepillos de manicure, poly gel, imanes para técnica ojo de gato, guardianes de bioseguridad, cepillos de doble cerda, termoprotectores Kerafix Care, y otros productos relacionados.
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Contratación para la adquisición de insumos para la sala de belleza de la CPAMSMBOG, INPEC. El proceso se rige por la modalidad de mínima cuantía. El valor estimado es de ****,00 COP. La entrega de los bienes debe ser a satisfacción y el pago se realizará dentro de los 45 días siguientes a la radicación de la factura. El plazo de ejecución del contrato es de 60 días a partir del perfeccionamiento legal. Se requiere la presentación de fichas técnicas y fotografías de los productos ofertados. La licitación está limitada a MIPYMES colombianas con al menos 1 año de existencia.
El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución.
El pago del 100% del valor adjudicado se realizará contra entrega a satisfacción de los elementos al supervisor, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de radicación de la factura con sus soportes.
El contratista deberá otorgar la garantía de cumplimiento y calidad de los bienes dentro del término establecido en el presente estudio previo, en caso de que se soliciten garantías.
La oferta adjudicada será la del proveedor que oferte menores valores unitarios y cuya sumatoria de sus valores unitarios sea la de menor valor, cumpliendo con todos los requisitos técnicos, económicos y jurídicos.
Se deben anexar las fichas técnicas de todos los elementos, junto con la propuesta. El proponente debe estar habilitado ante SIIF Nación en relación a la facturación electrónica.
Las especificaciones técnicas descritas son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo el no ofrecimiento de alguna de ellas.
El valor total estimado del contrato es de ocho millones treinta y dos mil pesos mcte (****,00).
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